会计事务所审计专员简历范文
2023-06-30
牛XX
二年以上工作经验 | 女 | 26岁
居住地:
电 话: E-mail:
最近工作 [ 2年3个月 ]
公 司: XX会计师事务所
行 业:会计/审计
职 位:审计专员/助理 最高学历
学 历:硕士
专 业:世界经济
学 校: 厦门大学
求职 意向
到岗时间: 一个月内
工作性质: 全职
希望行业: 金融/投资/证券,银行,会计/审计
目标地点: 深圳
期望月薪: 面议/月
目标职能: 银行,证券/金融/投资,财务/审计/税务
工作经验
2008 /7--至今:XX会计师事务所(500人以上) [ 2年3个月]
所属行业: 会计/审计
审计专员/助理
1. 按照相关会计准则与报告框架进行报表审计及内控审核; 2. 现场与客户沟通,获取审计资料,提出管理层建议; 3. 根据审计发现,提出审计调整及内控整改意见; 4. 根据证监会审计报告及附表披露要求编制审计财务报表; 5. 编制现金流量表及审计复核备忘录; 6. 复核工作底稿,保证审计报告及附表的准确性; 7. 根据《萨班斯法案》要求评估资金等重要流程内控设计及执行的有效性
教育经历
2005 /9--2008 /9 厦门大学 世界经济 硕士
主修课程包括:高级宏微观经济学、高级计量经济学、世界经济学、国际经济学
2001 /9--2005 /7 天津商学院 经济学 本科
主修课程:西方经济学;政治经济学;货币银行学;国际投资与贸易;财政学
语言能力
英语 (熟练) 听说(良好),读写(熟练)
英语 等级 英语 六级
证书
2010/05 证券从业资格证书
2008/12 注册会计师
2003/05 大学 英语六级
2003/03 全国计算机等级二级
项目经验
2010 /8--至今:美国上市公司内控鉴证 [ 2个月]
项目描述: 本项目根据《萨班斯法案》要求,对美国上市公司内部控制进行审计并发表鉴证报告 责任描述: 1. 评估资金及薪酬管理流程内部控制设计及执行的有效性 2. 根据审计发现,提出内控整改意见
2010 /1--2010 /1:专项审计报告项目 trong>[ 1个月]
项目描述: 本项目接受公司管理层委托,执行专项财务报表审计 责任描述: 1. 按照相关会计准则与报告框架进行报表审计及内控审核; 2. 根据审计发现,提出审计调整意见
2009 /7--2010 /8:IPO及年报审计项目 [ 1年1个月]
项目描述: 本项目负责某公司IPO及年报审计。该公司股票已于2009年11月在香港成功上市,全球发售 责任描述: 1. 按照香港会计准则与报告框架进行报表审计; 2. 存货,采购,现金等重要业务循环内控审核; 3. 对所有往来科目进行函证并执行替代测试; 4. 现场与客户沟通,获取审计资料,提出管理层建议
2009 /2--2009 /4:大型国有企业年审项目 [ 2个月]
项目描述: 本项目负责某公司下属多家子公司年报审计 责任描述: 1. 按照相关会计准则与报告框架进行报表审计; 2. 根据证监会审计报告及附表披露要求编制审计财务报表; 3. 编制现金流量表及审计复核备忘录
2008 /12--2009 /2:香港上市集团控股公司年报审计 [ 2个月]
项目描述: 本项目负责某上市公司年报审计 责任描述: 1. 按照相关会计准则与报告框架进行报表审计及内控审核; 2. 复核工作底稿,保证审计报告及附表的准确性
自我评价
1. 2年著名会计师事务所审计经验(含成功上市经验),高级审计员;2. 拥有CPA全科合格证书,熟悉财务、税务、证券等国家相关政策法规及实务,财务知识扎实,具备良好分析和专业判断能力; 3. 研究生毕业于厦门大学经济学院世界经济专业(国家重点学科)。在校学习成绩优异,多次获得省级及院校级奖励。