审计/监察/合规岗位招聘信息丨3月13日-3月17日
2023-07-07
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2.设计、制作内部管理报表;
3.组织财务部成本核算;
4.定期核查资产情况,跟进公司各项业务进展情况;
5.收集、提供本公司和子公司财务报表,定期进行财务报表分析;
6.定期进行预测分析、决策分析,并编制财务预算;
7.定期进行绩效测评,分解各部门经营计划中的财务考核指标;
8.制定及执行资金计划,协助沟通银行等金融机构;
9.完成上级领导交办的其他工作。
2.具有合并报表相关工作经验;
3.掌握并能够熟练运用管理会计学知识,并对制造型企业作业流程熟悉;
4.熟悉票据原理和操作,理解公司理财产品;
5.熟悉使用金蝶K3系统;
6.具有CPA、税务师等职业证书者优先。
7.具备审计经验优先。
2.对各部门及各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估,梳理流程,提出合规建议;
3.针对发现的业务流程管控缺失或者不足,立项进行验证及推动,提出改进建议,督促控制措施的落地;
4.参与财务分析及子公司财务监管工作,参与新业务模式的设计评估,识别其中关键风险点和薄弱环节,进行完善;
5.实施内审测试,对集团内部控制做出客观严谨.全面的独立评估。
2.3年以上内控体系建设工作经验,有审计工作经历优先;
3.具备良好的逻辑思维能力、分析能力、协调沟通能力、信息化能力,具备吃苦耐劳以及团队协助的精神,具有较强的风险意识,学习能力强,责任心和原则性强。
2.有2年以上实体甲方企业工作经验,掌握公司管理体系运作,审计等相关法律法规,审计和财务知识扎实;
3.对数字和审计细节敏感,具有敏锐的洞察力,善于发现问题,评价与分析,善于沟通,书面和口头表达能力强;
4.熟练操作办公软件;
5.能接受出差。
2.解释、解答与公司的财务审计有关的法规和制度;
3.按照计划定期审计下属单位;
4.根据要求对专项事件进行审计;
6.参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作;
7.参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等工作;
8.完成上级领导交办的其他临时性工作。
2.负责舞弊案件、***案件调查、案件司法推进;
3.负责线索挖掘提炼;
4.负责专项工作跟进调查;
5.负责公共资源维护、拓展;
6.负责团队建设、计划制定与执行、员工考评;
7.部门交办的其他工作。
2.具有公安、检察院、法院等工作经历,或者有国内知名大型企业的工作背景,从事审计、监察、合规、风控、反舞弊等工作5年以上,有独立带队完成监察工作的经历,具有部门负责人经历的优先考虑;
3.具备良好的案件分析研究能力,熟悉公安、检察院、法院等单位的业务流程。
2.中華圏における内部監査業務全般。状況に応じて副査にもご担当頂く(70%)
3.監査プログラムの見直し,改善提案(15%)
4.内部監査としてすべき内部管理業務補助(15%)
2.CPA、CIA内部監査人等、監査業務に関係する資格あれば尚可
3.Word、Excel、PowerPoint等でスムーズに資料作成等を行えること。
4.語学力(監査レポートなど作成するために日本語文書作成能力) 日语流利
年龄:30—40岁
学历:大学卒業
专业:監査,会計専門
经验:上記と同じ。
性格:特に無し。
其他:監査繁忙期は月1回程度の出張あり。主に国内。
2.金融业务相关监管政策变化的跟踪及影响评价;
3.参与重大金融业务审核,提出可行性意见和建议;
4.通过金融业务风险项目的分析揭示标准产品存在的问题,并督促相关责任人及时整改;
5.对下属业务单位风控合规人员业务指导、管理、培训,建立强风险意识、重规避道德风险的风险合规文化。
2.具有3年以上小额贷、融资担保、金融服务公司、财务公司或创***司风险管理、风险合规方面的从业经历。
2.基于当前大分子药物,细胞和基因药物研发生产过程中检测需求,开发新的检测项目;
3.运营维护NGS合规检测实验室,交付检测项目,并协助客户进行相关审计,IND及后期的相关申报;
4.建立及维护实验室的CNAS,CMA认证,并通过检查与审查与中国药监局/FDA等部门保持信息对等;
5.通过与客户合作进行不合规,不合格事件,包括OOS,偏差和CAPA的调查,通过数据分析和临时程序控制持续监控有效性;
6.代表公司与政府,公司相关机构建立行业合作,主动进行行业峰会交流宣传工作;
7.管理检测实验室的人员绩效及人才梯队,通过流程改进,7S等措施,降本增效,领导实验室高效运营及快速发展。
2.在制药行业研发部门3年以上工作经验,有QC/GMP质量领导经验优先,有生物制品开发经验优先;
3.熟悉中美CNAS-17025/15189认证, ICH(国际医药法规协和会)相关法规;有IND注册经验优先;
4.有领导和组织管理经验,责任心强,诚信和高精度的工作态度与作风;
5.良好的英文沟通,较强的沟通技巧。
岗位职责:
1.运用风险管理及内部控制知识及工具,开展财务风险识别和内部控制管理,流程优化工作;
2.熟悉财务流程,制定发布财务类制度促进财务流程更加规范化;
3.有优秀的财务分析能力,数据敏感性;为上级提供准确数据决策支持;
4.统筹财务流程信息化、智能化工作。
任职要求:
1.本科及以上学历;
2.5年及以上会计师事务所工作经验,或5年以上大型集团公司的财务管理经验;
3.中级会计级以上职称、或CPA;
4.可适应出差。
工资薪酬:1.5-2.3万/月
工作地点:莆田三棵树涂料股份
简历投递:前程无忧
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编辑:蘑菇菇
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